Faktúra 0380/25

Faktúra doručená:04.12.2025
Číslo objednávky:OBJ139/25

Dodávateľ
GOOD DEALS s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO:50424785
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Posilňovacie gumy VP SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,40 EUR