Faktúra 01/00251/14

Faktúra doručená:08.9.2014
Číslo objednávky:OBJ132/14

Dodávateľ
Marián Dorička
SNP 124/7
91451 Trenčianske Teplice
IČO:43221858
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava teplovodného kotla ŠI
Oprava teplovodného kotla ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,75 EUR