Faktúra 0155/14

Faktúra doručená:23.9.2014
Číslo objednávky:OBJ137/14

Dodávateľ
ORYM spol. s.r.o.
Námestie svatej Anny 21
91101 Trenčín
IČO:36307441
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava zabezpečovacie systému ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR