Faktúra 09/00009/15

Faktúra doručená:07.4.2015
Číslo zmluvy:13/2009

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 03/2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,68 EUR