Faktúra 01/00083/15

Faktúra doručená:04.5.2015

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisné práce na PC 04/2015 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR