Faktúra 01/00110/15

Faktúra doručená:27.5.2015
Číslo objednávky:OBJ038/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN-011BD ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,96 EUR