Faktúra 01/00150/15

Faktúra doručená:08.7.2015
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 6/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,72 EUR