Faktúra 01/00205/15

Faktúra doručená:14.9.2015
Číslo objednávky:OBJ075/15

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,78 EUR