Faktúra 08/00437/15

Faktúra doručená:24.9.2015

Dodávateľ
Astera s.r.o
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,64 EUR