Faktúra doručená: | 23.2.2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
Staničná 4 |
91105 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná športová škola |
Kožušnícka 2 |
91101 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
EE bazén 01/2016 ŠG |
Voda 01/2016 bazén ŠG |
Stočné 01/2016 bazén ŠG |
VPO 01/2016 bazén ŠG |
Mzda 01/2016 bazén ŠG |
Odvod ZP 01/2016 ŠG |
Odvod NP 01/2016 ŠG |
Odvod SP 01/2016 ŠG |
Odvod 01/2016 ÚP ŠG |
Odvod 01/2016 INVP ŠG |
Odvod 01/2016 PVN ŠG |
Odvod 01/2016 RF ŠG |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
947,09 EUR |