Faktúra 0031/16

Faktúra doručená:23.2.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
EE bazén 01/2016 ŠG
Voda 01/2016 bazén ŠG
Stočné 01/2016 bazén ŠG
VPO 01/2016 bazén ŠG
Mzda 01/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 01/2016 ŠG
Odvod NP 01/2016 ŠG
Odvod SP 01/2016 ŠG
Odvod 01/2016 ÚP ŠG
Odvod 01/2016 INVP ŠG
Odvod 01/2016 PVN ŠG
Odvod 01/2016 RF ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 947,09 EUR