| Faktúra doručená: | 23.2.2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
| Stredná športová škola |
| Kožušnícka 2 |
| 91101 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| EE bazén 01/2016 ŠG |
| Voda 01/2016 bazén ŠG |
| Stočné 01/2016 bazén ŠG |
| VPO 01/2016 bazén ŠG |
| Mzda 01/2016 bazén ŠG |
| Odvod ZP 01/2016 ŠG |
| Odvod NP 01/2016 ŠG |
| Odvod SP 01/2016 ŠG |
| Odvod 01/2016 ÚP ŠG |
| Odvod 01/2016 INVP ŠG |
| Odvod 01/2016 PVN ŠG |
| Odvod 01/2016 RF ŠG |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
947,09 EUR |