Faktúra 0086/16

Faktúra doručená:22.4.2016
Číslo zmluvy:1/2015

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 05/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 418,10 EUR