Faktúra 0110/16

Faktúra doručená:20.5.2016
Číslo objednávky:OBJ052/16

Dodávateľ
Sazos s.r.o.
Bezručova 16
911 01 Trenčín
IČO:44555016
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kamerového systému na atletickom štadióne ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 EUR