Faktúra 0114/16

Faktúra doručená:24.5.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 04/2016 bazén ŠG
Vodné 04/2016 bazén ŠG
Stočné 04/2016 bazén ŠG
VPO 04/2016 bazén ŠG
Mzda 04/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 04/2016 bazén ŠG
Odvod NP 04/2016 bazén ŠG
Odvod SP 04/2016 bazén ŠG
Odvod ÚP 04/2016 bazén ŠG
Odvod INVP 04/2016 bazén ŠG
Odvod PVN 04/2016 bazén ŠG
Odvod RF 04/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 877,68 EUR