Faktúra 01/00154/16

Faktúra doručená:30.6.2016
Číslo objednávky:OBJ092/16

Dodávateľ
FER, s.r.o.
Kubranská 165
911 01 Trenčín
IČO:36323462
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Grafické práce ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR