Faktúra 0160/16

Faktúra doručená:21.7.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 6/2016 bazén ŠG
Vodné 06/2016 bazén ŠG
Stočné 06/2016 bazén ŠG
VPO 06/2016 bazén ŠG
Mzda 06/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 06/2016 bazén ŠG
Odvod NP 06/2016 bazén ŠG
Odvod SP 06/2016 bazén ŠG
Odvod ÚP 06/2016 bazén ŠG
Odvod INVP 06/2016 bazén ŠG
Odvod PVN 06/2016 bazén ŠG
Odvod RF 06/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 700,73 EUR