Faktúra 0171/16

Faktúra doručená:12.8.2016
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE 07/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,67 EUR