Faktúra 01/00196/16

Faktúra doručená:15.8.2016
Číslo objednávky:OBJ117/16

Dodávateľ
Katarína Gabrhelová - JKG
Istebnícka 211/65
911 05 TRENČÍN
IČO:42147948
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doprava materiálu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR