Faktúra 0176/16

Faktúra doručená:31.8.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VPO 08/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,59 EUR