Faktúra 01/00220/16

Faktúra doručená:07.9.2016
Číslo objednávky:OBJ118/16

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ÚK ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,52 EUR