Faktúra 01/00228/16

Faktúra doručená:13.9.2016
Číslo objednávky:OBJ134/16

Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91105 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava telefónnej linky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,58 EUR