Faktúra 0197/16

Faktúra doručená:23.9.2016
Číslo zmluvy:1/2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične za 09/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,40 EUR