Faktúra 01/00260/16

Faktúra doručená:17.10.2016
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.9.-5.10.2016 ŠI
Stočné 6.9.-5.10.2016 ŠI
Vodné 6.9.-5.10.2016 ŠJ
Stočné 6.9.-5.10.2016 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 465,27 EUR