Faktúra 0257/16

Faktúra doručená:25.11.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia bazén 10/2016 ŠG
Vodné 10/2016 bazén ŠG
Stočné 10/2016 bazén ŠG
VPO 10/2016 bazén ŠG
Mzda 10/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 10/2016 bazén ŠG
Odvod NP 10/2016 bazén ŠG
Odvod SP 10/2016 bazén ŠG
Odvod ÚP 10/2016 bazén ŠG
Odvod INVP 10/2016 bazén ŠG
Odvod PVN 10/2016 bazén ŠG
Odvod RF 10/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 916,96 EUR