Faktúra 0271/16

Faktúra doručená:09.12.2016

Dodávateľ
Jednota SOKOL
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
IČO:31873332
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 11/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR