Faktúra 01/00357/16

Faktúra doručená:21.12.2016
Číslo objednávky:OBJ206/16

Dodávateľ
Stanislav Husák
Gen. Svobodu 2754/5
911 08 Trenčín
IČO:43580891
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Žalúzie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,00 EUR