Faktúra 0303/16

Faktúra doručená:23.12.2016

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 11/2016 bazén ŠG
Vodné 11/2016 bazén ŠG
Stočné 11/2016 bazén ŠG
VPO 11/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 851,39 EUR