Faktúra 0317/16

Faktúra doručená:09.1.2017

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 12/2016 bazén ŠG
Vodné 12/2016 bazén ŠG
Stočné 12/2016 bazén ŠG
VPO 12/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 755,54 EUR