Faktúra 01/00013/17

Faktúra doručená:03.2.2017
Číslo objednávky:OBJ016/17

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov ŠJ
Oprava výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,76 EUR