Faktúra 0010/17

Faktúra doručená:06.2.2017

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 1/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR