Faktúra 01/00069/17

Faktúra doručená:20.3.2017
Číslo objednávky:OBJ035/17

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011BD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 452,65 EUR