Faktúra 01/00071/17

Faktúra doručená:22.3.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 1.1.-4.1.2017 ŠI
Stočné 1.1.-4.1.2017 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,70 EUR