Faktúra 0041/17

Faktúra doručená:09.3.2017
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 02/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,43 EUR