Faktúra 0043/17

Faktúra doručená:14.3.2017
Číslo zmluvy:6218/2016

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 02/2017 domček ŠG
Vyúčtovanie dodávky EE 02/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 594,68 EUR