Faktúra 0056/17

Faktúra doručená:03.4.2017
Číslo zmluvy:19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky plynu r.2016 ŠG
Vyúčtovanie dodávky vody r.2016 ŠG
Vyúčtovanie r.2016 stočné ŠG
Vyúčtovanie dodávky EE r.2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,20 EUR