Faktúra 0059/17

Faktúra doručená:04.4.2017

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nam.2
91164 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r.2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 127,75 EUR