Faktúra 0073/17

Faktúra doručená:10.4.2017
Číslo zmluvy:2/2017

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 3/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR