Faktúra 01/00086/17

Faktúra doručená:04.4.2017

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nam.2
91164 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r.2017 ŠI
Komunálny odpad r.2017 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 277,55 EUR