Faktúra 01/00089/17

Faktúra doručená:05.4.2017
Číslo objednávky:OBJ051/17

Dodávateľ
inSPORTline
Električná 6471
911 01 Trenčín
IČO:36311723
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Športový materiál ŠI - Finančný grant hradený nadáciou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 601,60 EUR