Faktúra 01/00106/17

Faktúra doručená:25.4.2017
Číslo objednávky:OBJ056/17

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 43 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamera ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,00 EUR