Faktúra 01/00112/17

Faktúra doručená:03.5.2017
Číslo objednávky:OBJ013/17

Dodávateľ
BYTAS s.r.o.
Ľ. Stárka 16
91105 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie výmenníka v kotolni ŠI
Čistenie výmenníka v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,20 EUR