Faktúra 01/00130/17

Faktúra doručená:18.5.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 5.4.-5.5.2017 ŠI
Stočné 5.4.-5.5.2017 ŠI
Vodné 5.4.-5.5.2017 ŠJ
Stočné 5.4.-5.5.2017 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 436,44 EUR