Faktúra 01/00135/17

Faktúra doručená:01.6.2017
Číslo objednávky:OBJ070/17

Dodávateľ
FotoStory s.r.o.
Zlatovská 17
911 05 Trenčín
IČO:47917334
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba pečiatok ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,10 EUR