Faktúra 01/00150/17

Faktúra doručená:06.6.2017
Číslo objednávky:OBJ071/17

Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprogramovanie tel. ústredne ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,58 EUR