Faktúra 01/00153/17

Faktúra doručená:06.6.2017
Číslo objednávky:OBJ073/17

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preloženie telefónnych liniek ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,00 EUR