Faktúra 0115/17

Faktúra doručená:23.6.2017
Číslo objednávky:OBJ082/17

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Harddisk ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR