Faktúra 0117/17

Faktúra doručená:26.6.2017

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 5/2017 bazén ŠG
Vodné 5/2017 bazén ŠG
Stočné 5/2017 bazén ŠG
VPO 5/2017 bazén ŠG
Mzda 5/2017 bazén ŠG
Odvod 5/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,93 EUR