Faktúra 0118/17

Faktúra doručená:26.6.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.3.-9.6.2017 domček ŠG
Stočné 11.3.-9.6.2017 domček ŠG
VPO 11.3.-9.6.2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,34 EUR