Faktúra 0119/17

Faktúra doručená:26.6.2017
Číslo objednávky:OBJ083/17

Dodávateľ
Marian Ďurkov - FER
Pod Sokolicami 520/16
911 01 Trenčín
IČO:30026351
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba banerov ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,40 EUR