Faktúra 01/00169/17

Faktúra doručená:29.6.2017
Číslo objednávky:OBJ047/17

Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,20 EUR