Faktúra 01/00175/17

Faktúra doručená:03.7.2017
Číslo objednávky:OBJ090/17

Dodávateľ
Jacko Tibor
Kvetinova 399/3B
91105 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Deratizácia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 330,00 EUR